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审计处

来源:中华人民共和国海南海事局   日期:2021-04-29 06:57:44   浏览次数:56

一、组织拟订局内部审计规章制度、管理办法并组织实施;指导所属单位内部审计工作。

二、负责局及所属单位贯彻落实国家和上级单位重大政策措施情况的审计工作。

三、负责局发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计工作。

四、负责局及所属单位财政财务收支的审计工作。

五、负责局管理的领导干部的经济责任审计工作。

六、负责局及所属单位固定资产投资项目的审计工作。

七、负责局及所属单位内部控制及风险管理情况的审计工作。

八、负责局及所属单位经济管理和效益情况的审计工作。

九、承办局领导交办的其他事项。

 

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